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关于祁阳市2025年地方政府债券资金安排及预算调整方案的报告
  • 2025-10-31 17:05
  • 来源: 祁阳市财政局
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关于祁阳市2025年地方政府债券资金安排及

预算调整方案的报告

—20251030日在祁阳市第一届人民代表大会常务委员会第34次会议上

市财政局局长张俊卿

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现提出2025年地方政府债券资金安排及预算调整方案,请予审查。

一、2025年地方政府债券资金安排情况

(一)基本原则

根据《中华人民共和国预算法》及财政部《关于印发<2015年地方政府一般债券预算管理办法>的通知》(财预〔201547号)、《关于印发<2015年地方政府专项债券预算管理办法>的通知》(财预〔201532号)和《湖南省财政厅关于下达2025年第一批地方政府新增债务限额的通知》(湘财预〔202547号)等法律法规及文件精神,我市2025年地方政府债券资金安排遵循专款专用、依法合规的原则。

(二)安排方案

今年省财政厅分配下达我市新增债券资金96000万元,其中:一般债务26400万元,专项债务69600万元。再融资债券收入56600万元,其中:一般债券5300万元,专项债券51300万元。根据政策规定,结合刚性支出需求,具体安排如下:

1.关于新增债券

1)新增债券指定用途70400万元,按指定用途使用。其中:一般债券安排800万元,专项债券安排69600万元。

2)新增债券未指定用途25600万元,全部为政府一般债券25600万元,按规定用于预算安排的项目支出。

2.关于再融资债券

1)一般债券再融资债券5300万元,按规定全部用于偿还当年到期政府债券本金。

2)专项债券再融资债券51300万元,按规定全部用于置换存量隐性债务。

(三)政府债务限额情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015225号)等法律法规及文件精神,从2015年起,中央对地方政府债务余额实行限额管理,年度地方政府债务限额等于上年限额加上当年上级下达的新增限额。省以下地方政府债务限额由省级政府下达,列入本级预算调整方案,报本级人大常委会批准。

2025年省财政厅核定我市地方政府债务限额为135.13亿元,其中:一般债务限额61.45亿元,专项债务限额73.68亿元。截至20259月,我市政府债务余额133.05亿元,其中:一般债务余额60.28亿元,专项债务余额72.77亿元,仍在省财政厅核定的限额以内。

二、预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算

1.收入预算调整

1省财政分配我市新增一般债券收入26400万元、再融资一般债券收入5300万元,本次调增31700万元。

2)减少一般性转移支付收入(县级基本财力保障机制)15169万元。

通过以上调整,一般公共预算收入合计由年初预算659522万元调整为676053万元,收入共计调增16531万元。

2.支出预算调整

1)增加新增一般债券资金安排支出800万元。

2增加债务还本支出5300万元。

3)增加项目支出10431万元(全部为年初预算安排的支出)。

通过调整一般公共预算支出合计由年初预算659522万元调整为676053万元,共计调增16531万元。

3.收支平衡情况

通过以上调整,收入共计调增16531万元,支出共计调增16531万元,预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.收入预算调整

增加安排政府专项债券收入120900万元,其中:新增专项债券收入69600万元,再融资专项债券51300万元。通过调整,政府性基金预算收入合计由年初预算127336万元调整为248236万元,共计调增120900万元。

2.支出预算调整

增加安排专项债券支出69600万元,专项债务还本支出51300万元。通过调整,政府性基金支出由年初预算127336万元调整为248236万元,共计调增120900万元。

3.收支平衡情况

通过以上调整,收入共计调增120900万元,支出共计调增120900万元,预算收支平衡。

附表:1.祁阳市2025年一般公共预算调整方案

2.祁阳市2025年政府性基金预算调整方案


附表1

祁阳市2025年一般公共预算调整方案

单位:万元

收入项目

2025年预算数

调整预算数

增减

支出项目

2025年预算数

调整预算数

增减

一、地方财政收入

187950

187950

一、一般公共预算支出

647093

658324

11231

二、上级补助收入

366512

351343

-15169

(一)地方财政支出

457158

467589

10431

(一)返还性收入

8330

8330

(二)专项转移支付支出

189935

190735

800

(二)一般性转移支付收入

352406

337237

-15169

(三)专项转移支付收入

5776

5776

二、债务还本支出

5300

5300

三、地方政府债券收入

31700

31700

(一)新增一般债券收入

26400

26400

(二)再融资一般债券收入

5300

5300

四、动用预算稳定调节基金

25100

25100

五、调入资金

15000

15000

(一)政府性基金预算调入

(二)国有资本经营预算调入

15000

15000

(三)其他调入资金

三、上解支出

12429

12429

六、上年结余

64960

64960

收入合计

659522

676053

16531

支出合计

659522

676053

16531

附表2

祁阳市2025年政府性基金预算调整方案

单位:万元

收入项目

2025

预算数

调整预

算数

增减

支出项目

2025

预算数

调整

预算数

增减

一、本级收入

84500

84500

一、本级支出

127336

127336

国有土地使用权出让收入

80000

80000

文化旅游体育与传媒支出

城市基础设施配套费收入

3000

3000

社会保障和就业支出

污水处理费收入

1500

1500

城乡社区支出

59500

59500

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55000

55000

二、专项债券收入

120900

120900

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3000

3000

其他专项债务对应项目专项收入

69600

69600

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

1500

1500

再融资债券收入

51300

51300

农林水支出

2587

2587

其他支出

40249

40249

债务付息支出

25000

25000

二、专项债券支出

69600

69600

三、地方政府专项债务还本支出

51300

51300

收入合计

84500

205400

120900

支出合计

127336

248236

120900

上级补助收入

3087

3087

调出资金

上年结转

39749

39749

收入总计

127336

248236

120900

支出总计

127336

248236

120900

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