自评报告综述
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
(1)内设机构设置。祁阳市宣传部单位内设机构包括:办公室、意识形态和理论宣讲室(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)、新闻室(市政府新闻办公室、市突发公共事件应急新闻中心办公室)、文化文产发展室(电影管理室)、宣传教育和政策法规室、精神文明创建指导室(未成年人思想道德建设与志愿服务室)、新闻出版与版权室(市新闻出版局<版权局>、市“扫黄打非”办公室)7个职能科室。
(2)年初预算本单位编制人数18人,年末增加编制0人,年初预算安排人数16人,年末实有人数16人,较年初增加0人。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2025年部门年初预算收入432.33万元,年内调整预算7.97万元,决算收入440.3万元,其中,一般公共预算财政拨款收入440.3万元。
2025年度一般公共预算财政拨款支出440.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出368.98万元,占83.8%;文化旅游体育与传媒支出18.37万元,占4.2%;社会保障和就业支出27.29万能元,占6.2%;卫生健康支出9.72万元,占2.2%;住房保障支出15.94万元,占3.6%。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2025年度财政拨款基本支出257.96万元,其中:人员经费229.21万元,占基本支出的88.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费28.75万元,占基本支出的11.15%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出(多个项目应逐一进行说明)
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析
2025年项目支出决算数182.34万元,年初预算149.89万元。决算数比预算数多32.45万元,主要原因是媒体合作宣传经费和文化事业和文化产业发展专项资金及老放映员生活困难补助经费实际支出比预算数多。
2.项目资金实际使用情况分析
2025年度财政拨款项目支出182.34万元。其中:媒体合作宣传经费支出133.15万元、全市理论宣讲经费支出2.67万元、老放映员生活困难补助支出28.15万元及文化产业发展专项资金支出18.37万元。
3.项目资金管理情况分析
项目资金全部做到了专款专用,全年按时完成各项专项任务。
三、部门(单位)整体支出绩效情况
(一)部门整体支出绩效目标完成情况
本年度严格执行部门预算管理,各项支出规范合规,基本完成既定绩效目标,保障单位履职和重点工作落实,资金使用效益总体良好。
(二)部门整体支出效益情况
通过整体支出预算执行,保障了本单位16名在职人员工资、津贴等福利待遇,充分发挥了财政资金的最大效益,为单位正常运转提供了有力支持,圆满地完成了全年工作任务。
四、绩效评价结论
经自评,2025年度我部整体支出绩效综合评价自评得分为98分。本次整体支出绩效自评情况按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,进一步发挥财政资金效益,提高单位履职尽责能力。
五、存在的主要问题
资金绩效精细化管理水平有待提升,部分绩效指标完成质量还有提升空间,项目实施过程管控仍需加强。
六、改进措施和有关建议
1.立足单位实际,坚持推行精细化管理,强化预算绩效目标管理、细化绩效目标,将绩效目标细化分解到具体工作计划,落实到具体工作任务中去。
2.严格执行财务管理制度,建立健全绩效评价体系,严格按照资金计划进度支付,做到专款专用,保证更规范严要求使用资金,更好地完成财政预算资金,促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。




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