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祁阳县经开区2016年决算
  • 2017-11-02 10:22
  • 来源: 祁阳财政网
  • 作者:祁阳财政网
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一、祁阳经济开发区简介

湖南祁阳经济开发区原名湖南祁阳工业园区系湖南省人民政府批准成立并经国家发改委审核公告的省级开发区,是湖南省新型工业化产业示范基地,属湘南国家级承接产业转移示范区的重要组成部分。经开区由“一区三园”组成,其中黎家坪建材工业园、浯溪冶化工业园、白水科技工业园已基本建成,并于2008年5月启动新区建设,新区规划面积25平方公里,主要发展机械电子,制鞋服饰,食品医药三大产业。园区将按照“县域经济新引擎,新型工业增长极,产业转移承接地,山水生态新城区”的发展定位,努力建设成为产业布局合理、基础设施配套、生态环境友好的现代化新城区。

二、祁阳经济开发区主要职能及内设机构

祁阳经济开发区全称为湖南祁阳经济开发区管理委员会,为祁阳县人民政府管理的副处级常设机构,实行开放式运营,封闭式管理,一站式服务。主要具备开发建设、协调管理、招商引资、企业服务等工作职能。内设“一室四局一部”,即办公室、产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、党群工作部。核定编制35人,现有在职工作人员36人,其中,副处级实职2人(党工委书记、管委会主任);正科级干部9人;副科级干部7人,其他工作人员18人(借用1人)。

从决算单位构成看,本部门决算编制范围包括机关本级决算和所属事业单位决算。

三、2016年部门决算情况说明

(一)2016年部门收入支出决算总体情况

2016年部门决算收入总计285.4万元,其中本年收入285.4万元。在本年收入中,财政拨款收入285.4万元。  

2016年度本年支出合计285.4万元,其中:基本支出285.4万元。

(二)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入合285.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入285.4万元。

2016年度财政拨款支出合计285.4万元,其中:一般公共预算财政拨款支出285.4万元。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出285.4万元,其中:(1)工资福利支出236.9万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出30.1万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出18.4万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(四)2016年度“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费支出决算为0.59万元,较年初预算数减少0万元。主要原因是:本单位认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,加强财务管理,制定相应措施,进一步从严控制了“三公经费”开支。

1、因公出国(境)费支出0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务接待费支出0.38万元,其中:外事接待支出0万元,国内公务接待支出0.38万元.主要原因是认真贯彻中央八项规定精神,落实厉行节约有关规定,进一步规范公务接待。

3、公务用车购置及运行费支出0.21万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0.21万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2016年,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为2辆。主要原因是进一步加强公务用车运行管理,采取定点加油、定点维修、统一保险等一系措施。

四、2016年度其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况:

2016年本部门机关运行经费支出30.1万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出

四、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖南祁阳经济开发区管理委员会

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主办:祁阳市人民政府办公室  承办:祁阳市数据局(营商环境建设局)
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