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2026年祁阳市大江林场部门预算
  • 2026-02-26 10:41
  • 来源: 祁阳市大江林场
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第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

12026年部门收支总体情况表

22026年部门收入总体情况表

32026年部门支出总体情况表

42026年财政拨款收支情况表

52026年一般公共预算支出表

62026年一般公共预算基本支出表

72026年一般公共预算“三公”经费支出表

82026年政府性基金预算支出情况表

92026年项目支出绩效目标表

102026年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)    职能职责。

1、贯彻执行国家有关国有林场方面的法律法规和方针政策;

2、编制国有林场发展规划,实施保护区总体规划、湿地规划,制定国有林场各项管理制度;

3、负责组织编制国有林场森林经营方案和抚育作业设计,对森林资源资产进行监管;负责湿地资源的普查、评价工作;管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作;

4、负责辖区内的森林防火及扑救工作;

5、依法受委托开展林区执法工作,打击偷盗砍滥伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等行为;

6、承办县委、县政府和上级部门的其他工作。

(二)机构设置。

祁阳市大江林场为祁阳市政府直属的正科级公益一类事业单位,全额编制数为69人。我场现有干部职工155人,其中在职62人,退休93人,内设五个股室,分别为:办公室、营林生产股、资源保护股、计财股、政工股,设场长1名,副场长3名,股(室)长(主任)5名。

从预算单位构成和职能看,本部门预算编制范围为机关本级预算。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算960.559万元,其中,一般公共预算拨款960.559万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元。收入较去年减少63.755万元,主要是人员经费减少。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算960.559万元,其中,卫生健康支出39.402万元,社会保障和就业支出112.532万元,农林水支出739.369万元,住房保障支出69.256万元。支出较去年减少63.755万元(不含上年结余支出),主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算960.559万元,其中,卫生健康支出39.402万元,占4.1%;社会保障和就业支出112.532万元,占11.72%;农林水支出739.369万元,占76.97%;住房保障支出69.256万元,占7.21%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数960.559万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算0万元,

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费63.24万元,与上年预算相比,减少4.078万元,主要原因是压缩机关运行经费支出。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3万元,主要原因是压缩公务接待经费,节约开支。

(三)一般性支出情况:

2026年本部门机关人员经费支出889.147万元,商品服务支出63.24万元,其他对个人和家庭的补助8.172万。

(三)政府采购情况:

2026年本部门政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用0车辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为960.559万元,其中,基本支出960.559万元,项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

祁阳市大江林场2026年部门预算公开表

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