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2026年祁阳市妇幼保健院部门预算
  • 2026-02-13 10:44
  • 来源: 祁阳市妇幼保健院
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第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

12026年部门收支总体情况表

22026年部门收入总体情况表

32026年部门支出总体情况表

42026年财政拨款收支情况表

52026年一般公共预算支出表

62026年一般公共预算基本支出表

72026年一般公共预算“三公”经费支出表

82026年政府性基金预算支出情况表

92026年项目支出绩效目标表

102026年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、主要职责是贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》(简称“一法两纲要”)。

2、负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

4、组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

5、开展妇女儿童临床保健业务工作。

(二)机构设置。

设有办公室、人事股、财务股、医疗股、护理部、院感股、质控办、总务股、保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室;有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部;设有产科、妇外科、外科、儿科、新生儿科、儿童康复保健科、产后盆底康复中心等临床科室,设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室,设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。

祁阳市妇幼保健院为全额正科级事业单位,属二级甲等妇幼保健机构。

二、部门预算单位构成

祁阳市妇幼保健院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2072.55万元,其中,一般公共预算财政拨款收入2247.914万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少175.364万元,减少7.8%,主要是基本民生项目支出减少。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算2072.55万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出173.42万元,卫生健康支出1729.51万元,住房保障支出169.62万元。支出较上年减少175.364万元,减少7.8%,主要是基本民生项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2072.55万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出173.42万元,占8.37%;卫生健康支出1729.51万元,占83.45%;住房保障支出169.62万元,占8.18%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数1952.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗嘱抚恤及公残金等人员经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算120万元,主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本民生支出等,其中:

基本民生支出120万元,主要用于农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目经费以及孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查项目经费。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟不召开会议,人数0人;培训费预算0万元,拟不开展培训,人数0人;拟不举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车7辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备12台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2072.55万元,其中,基本支出1952.55万元,项目支出120万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

(详见附件)

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