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2026年祁阳一中部门预算
  • 2026-01-30 16:21
  • 来源: 祁阳一中
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第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

12026年部门收支总体情况表

22026年部门收入总体情况表

32026年部门支出总体情况表

42026年财政拨款收支情况表

52026年一般公共预算支出表

62026年一般公共预算基本支出表

72026年一般公共预算“三公”经费支出表

82026年政府性基金预算支出情况表

92026年项目支出绩效目标表

102026年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

 (一)职能职责。

全面贯彻党的教育方针,以各级教育主管部门和市委、市政府的工作部署为指导,以“办人民满意教育”为总要求,以创优争先、创建特色、创建名校为总目标,进一步谋划新思路,探求新举措,追求新发展。积极构建和谐校园,凝炼打造学校文化,优化评价激励机制,精细常规过程管理,全面提升教育质量,加快推进学校发展,为“跻身湖南省前十强、全国100所示范高中行列”奠定坚实的基础。

(二)机构设置。

我校为全额拨款高中教育单位,内设五个机构,分别为:办公室、教务处、政教处、教科处、总务处;2026年在职教职工429人,离退休教职工158人,在校学生4592人,遗抚人员18人。

二、部门预算单位构成

祁阳一中部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算6878.32万元,其中,一般公共预算财政拨款收入6878.32万元,其中一般公共预算财政拨款收入6878.32万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加549.99万元,增长8.7%主要是本年工资岗位等级调资等工资增加。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算6878.32万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出5310.5万元,社会保障和就业支出718.47万元,卫生健康支出310.49万元,住房保障支出538.86万元。支出较上年增加549.99万元,增长8.7%,主要是教育支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算6878.32万元,其中一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出5310.5万元,占77.2%;社会保障和就业支出718.47万元,占10.45%;卫生健康支出310.48万元,占4.51%;住房保障支出538.86万元,占7.84%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数6478.32万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算400万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费0万元。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元。

(四)政府采购情况: 2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为6878.32万元,其中,基本支出6478.32万元,项目支出400万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2026年部门预算表

(见附表)

祁阳一中2026年部门预算公开表

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