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2026年祁阳市数据局部门预算
  • 2026-02-11 16:33
  • 来源: 祁阳市数据局
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第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

12026年部门收支总体情况表

22026年部门收入总体情况表

32026年部门支出总体情况表

42026年财政拨款收支情况表

52026年一般公共预算支出表

62026年一般公共预算基本支出表

72026年一般公共预算“三公”经费支出表

82026年政府性基金预算支出情况表

92026年项目支出绩效目标表

102026年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1负责统筹推进数字祁阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设。

2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设,研究提出培育数据要素市场的政策建议,指导数据要素市场建设,统筹协调监管数据交易工作。

3、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作。统筹推进、协调监督全市“互联网+政务服务”工作;协助推进全市“互联网+监管”工作;协调推进全市行政效能工作。

4、统筹、指导、推进、协调、监督全市政务公开和政务服务体系建设。

5、承担优化经济发展环境联席会议办公室的日常工作。负责全市优化营商环境工作的组织实施和监督、检查等工作。

6、统筹、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

7、统筹规划、指挥协调、管理督导全市12345公共服务热线、政务联动处置工作。

8、负责制定政务服务中心各项规章制度,并组织实施。

9、负责对进入政务服务中心工作的人员进行现场管理,并提供必要的服务和后勤保障。

10、受理公民、法人或其他组织对政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报,并移送有关部门查处。

11、负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核。

12、负责全祁阳政府系统网站的建设、运维和管理。

13、负责为祁阳内重大投资项目提供全程无偿帮代办服务。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

1、机构设置:2026年本单位下辖祁阳市政务服务中心、重大投资项目全程代办服务中心和大数据事务中心。

2、人员(不含临聘人员):祁阳市数据局共有在编干部职工32人。

二、部门预算单位构成

祁阳市数据局部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有祁阳市数据局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算930.78万元,其中,一般公共预算财政拨款收入930.78万元。收入较上年增加369.53万元,增长65.84%,主要是增加了电子政务外网改造与信息安全建设以及电子政务项目经费。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算930.78万元,其中,一般公共服务支出839.90万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出42.30万元,卫生健康支出17.42万元,住房保障支出31.16万元。收入较上年增加369.53万元,增长65.84%,主要是增加了电子政务外网改造与信息安全建设以及电子政务项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算930.78万元,其中,一般公共服务支出839.90万元,占90.24%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出42.30万元,占4.54%;卫生健康支出17.42万元,占1.87%;住房保障支出31.16万元,占3.35%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数422.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算508.23万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:

一般公共服务支出508.23万元,主要用于政务中心临聘人员经费、政务中心运转经费、12345政务服务便民热线、电子政务相关项目经费等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费33.72万元,比上年预算减少4.08万元,下降10.79%,主要是在编人数减少以及贯彻落实过紧日子要求,压缩公用经费,本年公用经费压缩15%

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少3万元,减少(增长)100%,主要是随着中央八项规定的严格执行,删减了公务接待开支。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0.3万元,拟召开大数据枢纽和“一网通办”目录编制推进及业务培训会议,人数60人,内容为大数据枢纽和“一网通办”目录编制推进及业务培训等;培训费预算7.16万元,拟开展事业单位人员线上培训,人数24人,内容为登录事业单位管理平台,购买课程,进行培训学习;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为930.78万元,其中,基本支出422.55万元,项目支出508.23万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

附件:2026年祁阳市数据局部门预算公开表

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