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2026年祁阳市老干部服务中心部门预算
  • 2026-02-10 16:24
  • 来源: 祁阳市老干部服务中心
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第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

12026年部门收支总体情况表

22026年部门收入总体情况表

32026年部门支出总体情况表

42026年财政拨款收支情况表

52026年一般公共预算支出表

62026年一般公共预算基本支出表

72026年一般公共预算“三公”经费支出表

82026年政府性基金预算支出情况表

92026年项目支出绩效目标表

102026年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策;指导、督促各部门离退休干部党支部建设;发展老干部事业;

2、服务和管理全市离休干部和退休处级干部;

3、负责对全市老干部工作的指导、督促、管理和协调;

4、督促老干部政治和生活待遇落实;

5、负责企业无固定收入离休干部配偶(遗孀)、退职干部生活待遇落实;

6、依法维护老干部合法权益;

7、协助做好关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老干部(老年)书画家协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

(二)机构设置。

1、祁阳市老干部服务中心内设机构有办公室,下属单位有祁阳市老干部活动中心,归口管理单位有祁阳市离退休干部综合管理办公室,挂靠单位有祁阳市关心下一代工作委员会、祁阳市老年人体育协会、祁阳市老干部(老年)书画家协会、祁阳市老年大学、祁阳市老干部党校。

2、人员(不含临聘人员):祁阳市老干部服务中心共有在编干部职工10人。

二、部门预算单位构成

祁阳市老干部服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有祁阳市老干部服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算328.99万元,其中,一般公共预算财政拨款收入328.99万元。收入较上年增加14.49万元,增长4.61%,主要是离退休干部事务经费增加。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算328.99万元,其中,一般公共服务支出301.45万元,社会保障和就业支出12.72万元,卫生健康支出5.32万元,住房保障支出9.5万元。支出较上年增加14.49万元,增长4.61%,主要是离退休干部事务经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算328.99万元,其中,一般公共服务支出301.45万元,占91.63%;社会保障和就业支出12.72万元,占3.86%;卫生健康支出5.32万元,占1.62%;住房保障支出9.5万元,占2.89%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数125.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算203.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出203.54万元,主要用于关心下一代基金及关工委经费、老年组织及协会定额补助、离退休干部事务经费、离退休老干部护理和离休干部及退休处级干部重阳节慰问金等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费10.8万元,比上年预算减少1.02万元,下降8.63%,主要是贯彻落实过紧日子要求,印刷费、水电费减少。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,减少100%,主要是为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,进一步规范公务接待管理。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0.26万元,拟开展事业人员岗位技能培训,人数10人,内容为事业人员公需课网络培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202612月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为328.99万元,其中,基本支出125.45万元,项目支出203.54万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

附件:2026年祁阳市老干部服务中心部门预算公开表

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