目 录
第一部分2026年部门预算说明
第二部分2026年部门预算表
1、2026年部门收支总体情况表
2、2026年部门收入总体情况表
3、2026年部门支出总体情况表
4、2026年财政拨款收支情况表
5、2026年一般公共预算支出表
6、2026年一般公共预算基本支出表
7、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2026年政府性基金预算支出情况表
9、2026年项目支出绩效目标表
10、2026年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规 划、政策措施。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、 农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。
3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。
4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织开展定点帮扶、社会帮扶。
5、牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。
7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。
8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。
9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。
10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
11、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。
13、指导农业农村人才工作。拟制农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14、牵头开展农业对外合作工作。
15、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务
(二)机构设置。
根据相关职责,农业农村局内设15个职能股室:办公室、综调室、人事股、法规与科技教育股、政策改革与农村合作经济指导股、发展规划与县域经济发展股、计划财务股、种植业与种业和农业机械化管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、乡村产业发展股、乡村建设与农村社会事业促进股、防返贫监测与帮扶协作促进股、监督检查股、农业资源保护利用与农田建设农垦股、农产品质量安全监管股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位仅包含农业农村局部门本级预算。
2026年农业农村局实有在职干部职工231人,其中农业农村局本级231人。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3534.2005万元,其中,一般公共预算拨款3534.2005万元,上级财政补助收入0万元。收入较去年减少372.5795万元(不含上年结余收入),较去年减少9.54%,主要是人员减少及厉行节约缩减开支,另所属事业单位预算:祁阳县河埠塘农场、祁阳县原种场、祁阳县畜牧场(十里坪农场)没有包含在本级预算内。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算3534.2005万元,其中,一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出386.3700万元,农林水支出3002.7505万元,卫生健康支出145.0800万元,支出较去年减少372.5795万元(不含上年结余收入),较去年减少9.54%,主要是人员减少及厉行节约缩减开支。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3534.2005万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,占 0 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;科学技术支出0万元,占 0 %;农林水支出3002.7505万元,占 84.96%;住房保障支出0万元;社会保障和就业支出386.3700万元, 占 10.93%;卫生健康支出145.0800万元,占4.11%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算3402.2005万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算132万元。主要是动物疾病防疫92万元,农产品检测40万元。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级机关运行经费252.62万元,比上年预算减少62.54万元,下降24.76%,主要是人员减少及厉行节约缩减机关运行经费开支。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级 “三公”经费预算数为6.00万元,其中公务用车购置及运行费 6.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.00万元),因公出国(境)费 0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1万元,主要是公务接待预算减少。主要原因是坚持厉行节约,进一步规范公务接待,杜绝不必要的接待,强化公务用车运行管理,按要求实行定点维修、定点加油、统一保险制度,压缩车辆运行维护费支出,严格控制“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0场现场推进会,人数0人次;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3534.2005万元,其中,基本支出3402.2005万元,项目支出132万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表




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