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2026年祁阳市工商业联合会部门预算
  • 2026-02-05 15:29
  • 来源: 祁阳市工商业联合会
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第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

12026年部门收支总体情况表

22026年部门收入总体情况表

32026年部门支出总体情况表

42026年财政拨款收支情况表

52026年一般公共预算支出表

62026年一般公共预算基本支出表

72026年一般公共预算“三公”经费支出表

82026年政府性基金预算支出情况表

92026年项目支出绩效目标表

102026年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、参与祁阳大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

2、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好市工商界代表人士政治安排的推荐工作;

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

4、引导会员按照党的十八大和十八届三中全会精神要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系;

5、遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业管理制度,维护市场经济秩序;

6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁;

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力;

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;

9、增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务;

10、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力;

11、依法加强会费管理;

12、承办政府和有关部门委托事项;

13、加强非公有制党工委党建工作力度。

(二)机构设置。

1、祁阳市工商业联合会内设机构4个:1、办公室;2.财务室;3、经济联络部;4、会员部。本部门预算编制范围为机关本级预算,本部门无下属单位。

2、人员(不含临聘人员):祁阳市工商业联合会共有在编干部职工6人。

二、部门预算单位构成

祁阳市工商业联合会部门只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有祁阳市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算104.76万元,其中,一般公共预算财政拨款收入104.76万元。收入较上年增加1.31万元,增长1.27%,主要是专项工作经费增加。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算104.76万元,其中,一般公共服务支出86.86万元,社会保障和就业支出8.4万元,卫生健康支出3.42万元,住房保障支出6.08万元。支出较上年增加1.31万元,增长1.27%,主要是专项工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算104.76万元,其中,一般公共服务支出86.86万元,占82.91%;社会保障和就业支出8.4万元,占8.02%;卫生健康支出3.42万元,占3.17%;住房保障支出6.08万元,占5.8%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数84.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出20万元,主要用于异地商会招商推介工作和“情暖湘商”联络工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费6.12万元,比上年预算减少1.02万元,下降14.29%,主要是贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少0.63万元,减少100%,主要是贯彻落实省市关于公务接待的相关政策。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为104.76万元,其中,基本支出84.76万元,项目支出20万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

附件:2026年祁阳市工商业联合会部门预算公开表

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