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2024年祁阳市工业企业改制服务办公室部门预算
  • 2024-03-28 16:28
  • 来源: 祁阳市工业企业改制服务办公室
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第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

12024年部门收支总体情况表

22024年部门收入总体情况表

32024年部门支出总体情况表

42024年财政拨款收支情况表

52024年一般公共预算支出表

62024年一般公共预算基本支出表

72024年一般公共预算“三公”经费支出表

82024年政府性基金预算支出情况表

92024年项目支出绩效目标表

102024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

根据祁政办(2017)7号机构编制的文件精神,核定工业企业改制服务办公室(简称“工改办”)的主要工作职责是:

1、为原经信委系统有关工业、煤炭企业改制做好服务工作,并做好改制企业离退休人员管理服务工作。

2、维护改制工业企业及其职工的合法权利,积极提供有关法律、政策等咨询服务,认真做好信访及稳定工作。

3、负责原二轻事务管理办公室(二轻工业局)所属联社资产及因机构组建而从相关部门、行业划入资产的物业管理,行使上述资产使用权的租赁、收益等权利,加强资产维护,确保资产安全和保值增值。

4、负责所属单位、企业的思想政治工作,抓好领导班子建设及离退休人员管理工作。

5、完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,市工改办内设股室4个,全部纳入2023年部门预算编制范围,无所属事业单位。

内设处室分别是 办公室、政工股、资产财务股、服务管理股

二、部门预算单位构成

祁阳市工业企业改制服务办公室部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算155.47万元,其中,一般公共预算财政拨款收入155.47万元。收入较年减少39.03万元,减少20.07%主要是退休4人预算减少所致

(二)支出预算:2024年本部门支出预算155.47万元,其中,社会保障和就业支出12.94万元,卫生健康支出4.63万元,资源勘探工业信息等支出129.65万元。住房保障支出8.25万元支出较年减少39.03万元,减少20.07%主要是退休4人预算减少所致

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算155.47万元,其中,社会保障和就业支出12.94万元,占8.32%;事业单位医疗支出4.63万元,占2.98%;资源勘探工业信息等支出129.65万元,占83.39%;住房保障支出8.25万元,占5.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数150.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,退休人员福利补助5万元,主要用于本单位退休人员各项活动及节日慰问支出

五、政府性基金预算支出

2024本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费36.6万元,比上年预算减少7.8万元,下降17.57%,主要是退休4人预算减少所致

(二)三公经费预算:2024年本部门三公经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较年减少0.23万元,减少4.4%主要是逐年压缩三公经费的需要。

(三)一般性支出情况:2024本部门会议费预算0万元,人数0人;培训费预算0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为150.47万元,其中,基本支出150.47万元,项目支出5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

(祁阳市工改办)附件:2024年部门预算公开表


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